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Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0005682
Nro. de Timbrado
11660160
Monto de la Factura
₲ 14.168.000
Nro. de Orden de Pago
5357
Fecha de Orden de Pago
04-05-2017
Fecha Emisión Cheque
04-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.642.839
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 52.894
Retención IVA
₲ 202.400
Retención Renta
₲ 269.867
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
242/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-112969
Monto Contrato
₲ 667.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 387.090.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 372.741.862

Datos de la Licitación

ID de Licitación
288269
Nombre de la Licitación
LPN 17-15 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips