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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002044
Nro. de Timbrado
11611316
Monto de la Factura
₲ 60.244.899
Nro. de Orden de Pago
6099
Fecha de Orden de Pago
06-07-2016
Fecha Emisión Cheque
06-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.291.803
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 214.691
Retención IVA
₲ 1.643.043
Retención Renta
₲ 1.095.362
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL
RUC
80017887-4
Número de Contrato
141/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-107213
Monto Contrato
₲ 181.975.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.729.338
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.628.389

Datos de la Licitación

ID de Licitación
285480
Nombre de la Licitación
LPN 07-15 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - AD REFERENDUM 2015
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips