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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007802
Nro. de Timbrado
11161062
Monto de la Factura
₲ 1.002.000
Nro. de Orden de Pago
5436
Fecha de Orden de Pago
22-06-2016
Fecha Emisión Cheque
22-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 952.884
IVA
₲ 91.091

Retención DNCP
₲ 3.571
Retención IVA
₲ 27.327
Retención Renta
₲ 18.218
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
279/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-112991
Monto Contrato
₲ 10.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.020.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.528.839

Datos de la Licitación

ID de Licitación
289362
Nombre de la Licitación
LPN 25-15 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips