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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-008-0014876
Nro. de Timbrado
10908550
Monto de la Factura
₲ 58.913.400
Nro. de Orden de Pago
5697
Fecha de Orden de Pago
29-06-2016
Fecha Emisión Cheque
29-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.729.677
IVA
₲ 2.805.400

Retención DNCP
₲ 219.943
Retención IVA
₲ 841.620
Retención Renta
₲ 1.122.160
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
194/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-110218
Monto Contrato
₲ 660.870.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 660.870.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 640.272.222

Datos de la Licitación

ID de Licitación
285337
Nombre de la Licitación
LPN 18-15 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips