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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-001069
Nro. de Timbrado
11897683
Monto de la Factura
₲ 525.000
Nro. de Orden de Pago
3838
Fecha de Orden de Pago
29-03-2017
Fecha Emisión Cheque
29-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 488.766
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 1.871
Retención IVA
₲ 14.318
Retención Renta
₲ 9.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 10.500

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA DIEST MEDICINAL SRL
RUC
80014351-5
Número de Contrato
303/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-113135
Monto Contrato
₲ 164.480.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.480.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.813.286

Datos de la Licitación

ID de Licitación
289362
Nombre de la Licitación
LPN 25-15 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips