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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0566
Monto de la Factura
₲ 514.049.000
Nro. de Orden de Pago
12852
Fecha de Orden de Pago
30-09-2014
Fecha Emisión Cheque
07-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 244.425.626
IVA
₲ 23.365.864

Retención DNCP
₲ 915.942
Retención IVA
₲ 7.009.759
Retención Renta
₲ 4.673.173
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
LP-13001-14-90241
Monto Contrato
₲ 514.049.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 257.024.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 244.425.626

Datos de la Licitación

ID de Licitación
256694
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL DATA CENTER
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia