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Datos del Pago

Nro. de Factura
3307
Nro. de Timbrado
11835463
Monto de la Factura
₲ 900.245.000
Nro. de Orden de Pago
60
Fecha de Orden de Pago
04-05-2017
Fecha Emisión Cheque
12-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 856.116.627
IVA
₲ 81.840.455

Retención DNCP
₲ 3.208.146
Retención IVA
₲ 24.552.136
Retención Renta
₲ 16.368.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EXCELSIS SA COMERCIAL IND. Y GANADERA (EXCELSIS SACIG)
RUC
80010664-4
Número de Contrato
25/2016
Código de Contratación (CC)
LP-23015-16-127913
Monto Contrato
₲ 1.798.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.798.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.709.865.310

Datos de la Licitación

ID de Licitación
314813
Nombre de la Licitación
ACTUALIZACION Y SOPORTE DE SOFTWARE DEL SISTEMA SOFIA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas