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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002372
Nro. de Timbrado
16081984
Monto de la Factura
₲ 124.863.000
Nro. de Orden de Pago
6552
Fecha de Orden de Pago
04-08-2023
Fecha Emisión Cheque
04-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.890.086
IVA
₲ 11.351.182

Retención DNCP
₲ 454.047
Retención IVA
₲ 3.405.355
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PATRICIA KARINA OZORIO
RUC
1187241-1
Número de Contrato
19/2022
Código de Contratación (CC)
LP-22011-22-223898
Monto Contrato
₲ 1.393.152.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.211.413.712
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.173.935.944

Datos de la Licitación

ID de Licitación
419026
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS AGRICOLAS PARA LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO CENTRAL
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central