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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000302
Monto de la Factura
₲ 15.836.082
Nro. de Orden de Pago
20144150
Fecha de Orden de Pago
23-05-2014
Fecha Emisión Cheque
02-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.340.004
IVA
₲ 1.439.643

Retención DNCP
₲ 56.434
Retención IVA
₲ 431.893
Retención Renta
₲ 287.929
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 719.822
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE BERNABE RIOS FLORENTIN
RUC
762244-9
Número de Contrato
4818
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-58590
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 814.010.525
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 737.108.727

Datos de la Licitación

ID de Licitación
240102
Nombre de la Licitación
Lp0741-12.Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE en el Territorio Nacional - HHP2
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande