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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000374
Monto de la Factura
₲ 50.793.605
Nro. de Orden de Pago
20145369
Fecha de Orden de Pago
07-07-2014
Fecha Emisión Cheque
11-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.994.995
IVA
₲ 4.617.600
Retención DNCP
₲ 181.010
Retención IVA
₲ 1.385.280
Retención Renta
₲ 923.520
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.308.800
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE BERNABE RIOS FLORENTIN
RUC
762244-9
Número de Contrato
4818
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-58590
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 814.010.525
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 737.108.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240102
Nombre de la Licitación
Lp0741-12.Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE en el Territorio Nacional - HHP2
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande