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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000375
Monto de la Factura
₲ 28.860.472
Nro. de Orden de Pago
20145370
Fecha de Orden de Pago
07-07-2014
Fecha Emisión Cheque
11-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.133.944
IVA
₲ 2.623.679

Retención DNCP
₲ 102.848
Retención IVA
₲ 787.104
Retención Renta
₲ 524.736
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.311.840
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE BERNABE RIOS FLORENTIN
RUC
762244-9
Número de Contrato
4818
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-58590
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 814.010.525
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 737.108.727

Datos de la Licitación

ID de Licitación
240102
Nombre de la Licitación
Lp0741-12.Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE en el Territorio Nacional - HHP2
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande