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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000788
Monto de la Factura
₲ 29.037.178
Nro. de Orden de Pago
20139001
Fecha de Orden de Pago
23-09-2013
Fecha Emisión Cheque
27-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.293.956
IVA
₲ 2.639.743
Retención DNCP
₲ 103.478
Retención IVA
₲ 791.923
Retención Renta
₲ 527.949
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.319.872
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROTEL INGENIERIA S.R.L
RUC
80018319-3
Número de Contrato
4738/2012
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-55957
Monto Contrato
₲ 1.772.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.145.651.751
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.037.418.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande