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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000105
Monto de la Factura
₲ 37.200.000
Nro. de Orden de Pago
20145168
Fecha de Orden de Pago
27-06-2014
Fecha Emisión Cheque
09-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.376.524
IVA
₲ 3.381.818

Retención DNCP
₲ 132.567
Retención IVA
₲ 1.014.545
Retención Renta
₲ 676.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COMPAÑÍA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO SA
RUC
80003157-1
Número de Contrato
4844
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-58957
Monto Contrato
₲ 11.657.352.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.646.792.458
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.315.654.365

Datos de la Licitación

ID de Licitación
230752
Nombre de la Licitación
Lp0725-12.Suministro de Sostenes para Líneas de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande