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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000090
Monto de la Factura
₲ 6.666.876
Nro. de Orden de Pago
20147882
Fecha de Orden de Pago
24-09-2014
Fecha Emisión Cheque
01-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.037.038
IVA
₲ 606.080

Retención DNCP
₲ 23.758
Retención IVA
₲ 181.824
Retención Renta
₲ 121.216
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 303.040
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
VITEX SRL
RUC
80001634-3
Número de Contrato
4821
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-56971
Monto Contrato
₲ 941.851.590
Total Pagado por el Contrato
₲ 499.680.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 452.474.198

Datos de la Licitación

ID de Licitación
240102
Nombre de la Licitación
Lp0741-12.Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE en el Territorio Nacional - HHP2
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande