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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000976
Monto de la Factura
₲ 20.943.864
Nro. de Orden de Pago
201312409
Fecha de Orden de Pago
24-12-2013
Fecha Emisión Cheque
09-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.965.240
IVA
₲ 1.903.988

Retención DNCP
₲ 74.636
Retención IVA
₲ 571.196
Retención Renta
₲ 380.798
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 951.994
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
VITEX SRL
RUC
80001634-3
Número de Contrato
4821
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-56971
Monto Contrato
₲ 941.851.590
Total Pagado por el Contrato
₲ 499.680.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 452.474.198

Datos de la Licitación

ID de Licitación
240102
Nombre de la Licitación
Lp0741-12.Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE en el Territorio Nacional - HHP2
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande