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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002974
Monto de la Factura
₲ 9.185.430
Nro. de Orden de Pago
20138140
Fecha de Orden de Pago
27-08-2013
Fecha Emisión Cheque
10-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.317.656
IVA
₲ 835.039
Retención DNCP
₲ 32.734
Retención IVA
₲ 250.512
Retención Renta
₲ 167.008
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 417.520
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROYECTOS Y MONTAJES SRL
RUC
80005140-8
Número de Contrato
4729/2012
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-55935
Monto Contrato
₲ 2.554.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.328.622.962
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.203.149.539
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande