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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003013
Monto de la Factura
₲ 57.324.850
Nro. de Orden de Pago
201310408
Fecha de Orden de Pago
07-11-2013
Fecha Emisión Cheque
14-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.909.215
IVA
₲ 5.211.350

Retención DNCP
₲ 204.285
Retención IVA
₲ 1.563.405
Retención Renta
₲ 1.042.270
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.605.675
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PROYECTOS Y MONTAJES SRL
RUC
80005140-8
Número de Contrato
4729/2012
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-55935
Monto Contrato
₲ 2.554.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.328.622.962
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.203.149.539

Datos de la Licitación

ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande