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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001859
Monto de la Factura
₲ 1.947.438
Nro. de Orden de Pago
20138468
Fecha de Orden de Pago
06-09-2013
Fecha Emisión Cheque
13-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.888.946
IVA
₲ 43.138
Retención DNCP
₲ 7.465
Retención IVA
₲ 12.941
Retención Renta
₲ 38.086
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
4989
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-62854
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 561.373.497
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 544.839.292
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230047
Nombre de la Licitación
Lp0807-12.Adquisición de Pasajes Aéreos Internacionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande