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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009332
Monto de la Factura
₲ 7.401.316
Nro. de Orden de Pago
20148669
Fecha de Orden de Pago
20-10-2014
Fecha Emisión Cheque
30-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.180.734
IVA
₲ 157.716

Retención DNCP
₲ 28.395
Retención IVA
₲ 47.315
Retención Renta
₲ 144.872
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
4989
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-62854
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 561.373.497
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 544.839.292

Datos de la Licitación

ID de Licitación
230047
Nombre de la Licitación
Lp0807-12.Adquisición de Pasajes Aéreos Internacionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande