Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007417
Monto de la Factura
₲ 4.235.946
Nro. de Orden de Pago
20145356
Fecha de Orden de Pago
04-07-2014
Fecha Emisión Cheque
15-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.112.385
IVA
₲ 80.546

Retención DNCP
₲ 16.289
Retención IVA
₲ 24.164
Retención Renta
₲ 83.108
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
4989
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-62854
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 561.373.497
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 544.839.292

Datos de la Licitación

ID de Licitación
230047
Nombre de la Licitación
Lp0807-12.Adquisición de Pasajes Aéreos Internacionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande