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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000026
Monto de la Factura
₲ 10.097.700
Nro. de Orden de Pago
20144922
Fecha de Orden de Pago
20-06-2014
Fecha Emisión Cheque
30-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.143.742
IVA
₲ 917.973

Retención DNCP
₲ 35.985
Retención IVA
₲ 275.392
Retención Renta
₲ 183.595
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 458.986
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ASUNCION ARGUELLO ALVARENGA
RUC
928994-1
Número de Contrato
4746/2012
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-55983
Monto Contrato
₲ 1.767.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.325.481.898
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.200.339.125

Datos de la Licitación

ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande