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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002149
Monto de la Factura
₲ 4.397.281
Nro. de Orden de Pago
2014245
Fecha de Orden de Pago
08-01-2014
Fecha Emisión Cheque
13-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.981.858
IVA
₲ 399.753

Retención DNCP
₲ 15.670
Retención IVA
₲ 119.926
Retención Renta
₲ 79.951
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 199.876
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ASUNCION ARGUELLO ALVARENGA
RUC
928994-1
Número de Contrato
4746/2012
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-55983
Monto Contrato
₲ 1.767.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.325.481.898
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.200.339.125

Datos de la Licitación

ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande