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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000959
Monto de la Factura
₲ 88.511.413
Nro. de Orden de Pago
20138291
Fecha de Orden de Pago
02-09-2013
Fecha Emisión Cheque
06-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.172.745
IVA
₲ 8.046.492
Retención DNCP
₲ 315.422
Retención IVA
₲ 2.413.948
Retención Renta
₲ 1.609.298
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VITEX SRL
RUC
80001634-3
Número de Contrato
4884
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-60700
Monto Contrato
₲ 957.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 437.986.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 416.516.877
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230153
Nombre de la Licitación
Lp0734-12.Contratación de Personal para Trabajos de Poda de Árboles
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande