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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000129
Monto de la Factura
₲ 53.594.433
Nro. de Orden de Pago
201310059
Fecha de Orden de Pago
29-10-2013
Fecha Emisión Cheque
05-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.531.220
IVA
₲ 4.872.222

Retención DNCP
₲ 190.991
Retención IVA
₲ 1.461.667
Retención Renta
₲ 974.444
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.436.111
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
4697
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-54681
Monto Contrato
₲ 754.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 381.113.101
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 345.108.305

Datos de la Licitación

ID de Licitación
209224
Nombre de la Licitación
Lp0715-11.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande