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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000170
Monto de la Factura
₲ 52.546.785
Nro. de Orden de Pago
201311244
Fecha de Orden de Pago
29-11-2013
Fecha Emisión Cheque
11-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.582.547
IVA
₲ 4.776.981

Retención DNCP
₲ 187.258
Retención IVA
₲ 1.433.094
Retención Renta
₲ 955.396
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.388.490
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
4697
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-54681
Monto Contrato
₲ 754.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 381.113.101
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 345.108.305

Datos de la Licitación

ID de Licitación
209224
Nombre de la Licitación
Lp0715-11.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande