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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000012
Monto de la Factura
₲ 375.000
Nro. de Orden de Pago
201310544
Fecha de Orden de Pago
11-11-2013
Fecha Emisión Cheque
18-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 339.574
IVA
₲ 34.091
Retención DNCP
₲ 1.336
Retención IVA
₲ 10.227
Retención Renta
₲ 6.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 17.045
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROTRAFO PARAGUAY SA
RUC
80003627-1
Número de Contrato
4826
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-56969
Monto Contrato
₲ 1.037.385.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 805.881.044
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 729.747.261
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240102
Nombre de la Licitación
Lp0741-12.Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE en el Territorio Nacional - HHP2
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande