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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001534
Monto de la Factura
₲ 20.355.242
Nro. de Orden de Pago
20136290
Fecha de Orden de Pago
03-07-2013
Fecha Emisión Cheque
10-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.432.227
IVA
₲ 1.850.477

Retención DNCP
₲ 72.539
Retención IVA
₲ 555.143
Retención Renta
₲ 370.095
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 925.238
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ANTONIO SATURNINO ROA
RUC
374999-1
Número de Contrato
4823
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-56973
Monto Contrato
₲ 327.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 162.417.322
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.073.315

Datos de la Licitación

ID de Licitación
240102
Nombre de la Licitación
Lp0741-12.Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE en el Territorio Nacional - HHP2
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande