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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000104
Monto de la Factura
₲ 37.269.517
Nro. de Orden de Pago
201312207
Fecha de Orden de Pago
20-12-2013
Fecha Emisión Cheque
02-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.748.564
IVA
₲ 3.388.138

Retención DNCP
₲ 132.815
Retención IVA
₲ 1.016.441
Retención Renta
₲ 677.628
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.694.069
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL
RUC
80027085-1
Número de Contrato
4827
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-56965
Monto Contrato
₲ 696.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 547.388.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 495.751.061

Datos de la Licitación

ID de Licitación
240102
Nombre de la Licitación
Lp0741-12.Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE en el Territorio Nacional - HHP2
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande