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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001027
Monto de la Factura
₲ 7.686.423
Nro. de Orden de Pago
20137790
Fecha de Orden de Pago
16-08-2013
Fecha Emisión Cheque
30-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.960.265
IVA
₲ 698.766

Retención DNCP
₲ 27.392
Retención IVA
₲ 209.630
Retención Renta
₲ 139.753
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 349.383
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INPROCON S.R.L.
RUC
80016001-0
Número de Contrato
4782
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-55955
Monto Contrato
₲ 580.724.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 377.524.101
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 341.900.067

Datos de la Licitación

ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande