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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000482
Monto de la Factura
₲ 30.259.393
Nro. de Orden de Pago
20147005
Fecha de Orden de Pago
29-08-2014
Fecha Emisión Cheque
03-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.400.706
IVA
₲ 2.750.854

Retención DNCP
₲ 107.833
Retención IVA
₲ 825.256
Retención Renta
₲ 550.171
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.375.427
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
WILLIAMS EDGAR STANLEY GARCIA
RUC
364666-1
Número de Contrato
4822
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-58589
Monto Contrato
₲ 1.015.827.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 693.226.555
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 627.735.548

Datos de la Licitación

ID de Licitación
240102
Nombre de la Licitación
Lp0741-12.Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE en el Territorio Nacional - HHP2
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande