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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000717
Monto de la Factura
₲ 16.259.914
Nro. de Orden de Pago
20137675
Fecha de Orden de Pago
12-08-2013
Fecha Emisión Cheque
28-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.723.796
IVA
₲ 1.478.174

Retención DNCP
₲ 57.944
Retención IVA
₲ 443.452
Retención Renta
₲ 295.635
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 739.087
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
VITALINO OJEDA ORTEGA
RUC
687195-0
Número de Contrato
4699
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-59132
Monto Contrato
₲ 659.934.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 242.703.848
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 219.774.951

Datos de la Licitación

ID de Licitación
209224
Nombre de la Licitación
Lp0715-11.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande