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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000785
Monto de la Factura
₲ 21.378.400
Nro. de Orden de Pago
20141245
Fecha de Orden de Pago
14-02-2014
Fecha Emisión Cheque
26-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.358.725
IVA
₲ 1.943.490
Retención DNCP
₲ 76.185
Retención IVA
₲ 583.047
Retención Renta
₲ 388.698
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 971.745
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PLUS INGENIERIA SA
RUC
80026281-6
Número de Contrato
4820
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-56968
Monto Contrato
₲ 398.567.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 280.112.254
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 253.649.288
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240102
Nombre de la Licitación
Lp0741-12.Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE en el Territorio Nacional - HHP2
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande