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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000023
Monto de la Factura
₲ 22.390.242
Nro. de Orden de Pago
20144117
Fecha de Orden de Pago
22-05-2014
Fecha Emisión Cheque
28-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.274.975
IVA
₲ 2.035.476
Retención DNCP
₲ 79.791
Retención IVA
₲ 610.643
Retención Renta
₲ 407.095
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.017.738
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PLUS INGENIERIA SA
RUC
80026281-6
Número de Contrato
4820
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-56968
Monto Contrato
₲ 398.567.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 280.112.254
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 253.649.288
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240102
Nombre de la Licitación
Lp0741-12.Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE en el Territorio Nacional - HHP2
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande