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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000692
Monto de la Factura
₲ 253.102.000
Nro. de Orden de Pago
5827979
Fecha de Orden de Pago
15-09-2014
Fecha Emisión Cheque
15-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 240.695.400
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 901.963
Retención IVA
₲ 6.902.782
Retención Renta
₲ 4.601.855
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO TECNICO DE SERVICIOS
RUC
80081357-0
Número de Contrato
141
Código de Contratación (CC)
LP-26001-13-81442
Monto Contrato
₲ 8.583.910.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.861.620.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.721.334.453

Datos de la Licitación

ID de Licitación
249091
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INSTALACIÓN Y ASISTENCIA TECNICA DE LOS SERVICIOS DE INTERNET POR ADSL E IPTV
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco