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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002409
Monto de la Factura
₲ 14.800.000
Nro. de Orden de Pago
44512
Fecha de Orden de Pago
07-01-2015
Fecha Emisión Cheque
07-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.074.530
IVA
₲ 1.345.455
Retención DNCP
₲ 52.742
Retención IVA
₲ 403.637
Retención Renta
₲ 269.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIEDERMANN PUBLICIDAD SA
RUC
80001437-5
Número de Contrato
055-2014
Código de Contratación (CC)
LP-26002-14-91531
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 950.981.814
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268689
Nombre de la Licitación
Servicios Plublicitarios
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap