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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002589
Monto de la Factura
₲ 135.075.620
Nro. de Orden de Pago
44919
Fecha de Orden de Pago
17-02-2015
Fecha Emisión Cheque
17-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 128.454.459
IVA
₲ 12.279.602
Retención DNCP
₲ 481.360
Retención IVA
₲ 3.683.881
Retención Renta
₲ 2.455.920
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIEDERMANN PUBLICIDAD SA
RUC
80001437-5
Número de Contrato
055-2014
Código de Contratación (CC)
LP-26002-14-91531
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 950.981.814
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268689
Nombre de la Licitación
Servicios Plublicitarios
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap