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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003965
Monto de la Factura
₲ 1.175.300
Nro. de Orden de Pago
2000025736
Fecha de Orden de Pago
18-09-2024
Fecha Emisión Cheque
18-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.106.010
IVA
₲ 106.846
Retención DNCP
₲ 4.146
Retención IVA
₲ 32.054
Retención Renta
₲ 32.054
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MLT PHARMA S.R.L.
RUC
80025474-0
Número de Contrato
176-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-220162
Monto Contrato
₲ 1.416.079.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 178.426.104
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.931.514
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392704
Nombre de la Licitación
LPN SBE 70-21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DESCARTABLES, CONSUMIBLES Y REUTILIZABLES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips