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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0038238
Monto de la Factura
₲ 24.800.000
Nro. de Orden de Pago
2000024841
Fecha de Orden de Pago
11-07-2024
Fecha Emisión Cheque
11-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.337.926
IVA
₲ 2.254.546

Retención DNCP
₲ 87.476
Retención IVA
₲ 676.364
Retención Renta
₲ 676.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
347/2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-218871
Monto Contrato
₲ 372.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 371.671.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 350.022.409

Datos de la Licitación

ID de Licitación
407120
Nombre de la Licitación
LPN SBE 12-22 ADQUISICIÓN DE DROGAS VARIAS DECLARADAS DESIERTAS EN LA LPN 142/19 Y OTRAS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips