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Datos del Pago

Nro. de Factura
005-001-0000063
Monto de la Factura
₲ 1.685.732.000
Nro. de Orden de Pago
2000025667
Fecha de Orden de Pago
12-09-2024
Fecha Emisión Cheque
12-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.586.350.435
IVA
₲ 153.248.364

Retención DNCP
₲ 5.946.037
Retención IVA
₲ 45.974.509
Retención Renta
₲ 45.974.509
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ASOCIACION CIVIL MENNONITA COLONIA FERNHEIM
RUC
80010165-0
Número de Contrato
485-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-221698
Monto Contrato
₲ 28.949.732.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.924.706.023
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.574.377.065

Datos de la Licitación

ID de Licitación
418199
Nombre de la Licitación
LPN SBE 120-22 CONTRATACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS PARA EL CHACO CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips