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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0013367
Monto de la Factura
₲ 344.520.000
Nro. de Orden de Pago
1500000868
Fecha de Orden de Pago
26-08-2024
Fecha Emisión Cheque
26-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 308.016.540
IVA
₲ 31.320.000

Retención DNCP
₲ 1.215.216
Retención IVA
₲ 9.396.000
Retención Renta
₲ 9.396.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 16.192.440

Datos del Contrato

Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
165-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-220222
Monto Contrato
₲ 16.835.447.208
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.129.284.606
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.489.954.096

Datos de la Licitación

ID de Licitación
392704
Nombre de la Licitación
LPN SBE 70-21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DESCARTABLES, CONSUMIBLES Y REUTILIZABLES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips