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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0082374
Monto de la Factura
₲ 30.276.300
Nro. de Orden de Pago
1500000912
Fecha de Orden de Pago
06-09-2024
Fecha Emisión Cheque
06-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.643.639
IVA
₲ 2.752.391
Retención DNCP
₲ 106.793
Retención IVA
₲ 825.717
Retención Renta
₲ 825.717
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 847.736
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
180-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-220157
Monto Contrato
₲ 1.054.022.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.012.760.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 928.426.206
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392704
Nombre de la Licitación
LPN SBE 70-21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DESCARTABLES, CONSUMIBLES Y REUTILIZABLES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips