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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001941
Monto de la Factura
₲ 10.470.000
Nro. de Orden de Pago
1500000931
Fecha de Orden de Pago
13-09-2024
Fecha Emisión Cheque
13-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.800.397
IVA
₲ 951.818
Retención DNCP
₲ 36.931
Retención IVA
₲ 285.545
Retención Renta
₲ 285.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 52.350
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTENG S.A.
RUC
80035226-2
Número de Contrato
162-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-220214
Monto Contrato
₲ 5.439.400.276
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.305.318.862
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.975.829.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392704
Nombre de la Licitación
LPN SBE 70-21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DESCARTABLES, CONSUMIBLES Y REUTILIZABLES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips