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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000239
Monto de la Factura
₲ 32.817.600
Nro. de Orden de Pago
2000020362
Fecha de Orden de Pago
28-06-2023
Fecha Emisión Cheque
28-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.882.853
IVA
₲ 2.983.418

Retención DNCP
₲ 115.757
Retención IVA
₲ 895.025
Retención Renta
₲ 895.025
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
263-2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-216763
Monto Contrato
₲ 12.335.482.256
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.997.490.684
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.300.276.565

Datos de la Licitación

ID de Licitación
409864
Nombre de la Licitación
LPN SBE 29-22 CONTRATACION DE SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y PROVISION DE LICENCIAS DEL SISTEMA SAP
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips