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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0013418
Monto de la Factura
₲ 9.331.200
Nro. de Orden de Pago
2000021605
Fecha de Orden de Pago
30-10-2023
Fecha Emisión Cheque
30-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.781.084
IVA
₲ 848.291

Retención DNCP
₲ 32.914
Retención IVA
₲ 254.487
Retención Renta
₲ 254.487
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
175-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-220102
Monto Contrato
₲ 178.548.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.100.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.953.745

Datos de la Licitación

ID de Licitación
392704
Nombre de la Licitación
LPN SBE 70-21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DESCARTABLES, CONSUMIBLES Y REUTILIZABLES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips