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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000242
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. de Orden de Pago
1500000827
Fecha de Orden de Pago
26-08-2024
Fecha Emisión Cheque
26-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.366.364
IVA
₲ 1.818.182
Retención DNCP
₲ 70.545
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 545.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
333-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-219538
Monto Contrato
₲ 952.216.192
Total Pagado por el Contrato
₲ 297.370.536
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 288.203.443
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407119
Nombre de la Licitación
LPN SBE 41-22 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA MONITORES DE LA MARCA DRAGER PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips