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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-006-0000604
Monto de la Factura
₲ 99.280.000
Nro. de Orden de Pago
2000022687
Fecha de Orden de Pago
26-01-2024
Fecha Emisión Cheque
26-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.426.993
IVA
₲ 9.025.455

Retención DNCP
₲ 350.188
Retención IVA
₲ 2.707.637
Retención Renta
₲ 2.707.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80011068-4
Número de Contrato
331-2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-218347
Monto Contrato
₲ 1.216.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.215.483.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.144.834.490

Datos de la Licitación

ID de Licitación
397928
Nombre de la Licitación
LPN SBE 105-21 SERVICIOS PROFESIONALES DE TRATAMIENTO DE AGUA, MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE RESPUESTOS A DEMANDA Y AMPLIACIÓN DE BOCAS DEL SISTEMA DE HEMODIALISIS PARA EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS INGAVI - IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips