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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000051
Monto de la Factura
₲ 1.886.139.427
Nro. de Orden de Pago
2000022165
Fecha de Orden de Pago
04-12-2023
Fecha Emisión Cheque
04-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.774.942.935
IVA
₲ 171.467.221
Retención DNCP
₲ 6.652.928
Retención IVA
₲ 51.440.166
Retención Renta
₲ 51.440.166
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio C y M
RUC
80127798-1
Número de Contrato
326/2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-219050
Monto Contrato
₲ 39.941.776.128
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.908.673.554
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.589.145.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414937
Nombre de la Licitación
LPN SBE 88-22 CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL IPS - DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN SBE 171/21
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips