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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000037
Monto de la Factura
₲ 3.328.481.344
Nro. de Orden de Pago
2000025373
Fecha de Orden de Pago
21-08-2024
Fecha Emisión Cheque
21-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.132.252.239
IVA
₲ 302.589.213

Retención DNCP
₲ 11.740.461
Retención IVA
₲ 90.776.764
Retención Renta
₲ 90.776.764
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Consorcio C y M
RUC
80127798-1
Número de Contrato
326/2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-219050
Monto Contrato
₲ 39.941.776.128
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.908.673.554
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.589.145.681

Datos de la Licitación

ID de Licitación
414937
Nombre de la Licitación
LPN SBE 88-22 CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL IPS - DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN SBE 171/21
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips