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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002862
Monto de la Factura
₲ 21.600.000
Nro. de Orden de Pago
2000020229
Fecha de Orden de Pago
05-06-2023
Fecha Emisión Cheque
05-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.326.581
IVA
₲ 1.963.636

Retención DNCP
₲ 76.189
Retención IVA
₲ 589.091
Retención Renta
₲ 589.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
212-2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-221430
Monto Contrato
₲ 43.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.580.952
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.326.581

Datos de la Licitación

ID de Licitación
382064
Nombre de la Licitación
LPN SBE 22-20 AQUISICION DE EQUIPOS, MOBILIARIOS Y ENSERES PARA EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS INGAVI DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips