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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0100261
Monto de la Factura
₲ 160.000
Nro. de Orden de Pago
2000026133
Fecha de Orden de Pago
25-10-2024
Fecha Emisión Cheque
25-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 150.566
IVA
₲ 14.546

Retención DNCP
₲ 564
Retención IVA
₲ 4.364
Retención Renta
₲ 4.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Medical Supply Sociedad Anonima
RUC
80092809-1
Número de Contrato
171-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-220198
Monto Contrato
₲ 2.605.964.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.148.955.106
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.012.658.617

Datos de la Licitación

ID de Licitación
392704
Nombre de la Licitación
LPN SBE 70-21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DESCARTABLES, CONSUMIBLES Y REUTILIZABLES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips